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Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias, está disponible en el Release 5.2 en adelante y requiere activar la configuración especial: Enviar orden de publicidad abierta a liveranto.
La modificación permite:
Al generarse la orden de publicidad, se envía a Liveranto para que el proveedor asocie el comprobante. Este se visualizará en la pantalla Validación de Comprobantes Recibidos de Proveedores.
Las opciones que intervienen son:
Se agregó la columna "Estado Orden" esta columna muestra el estado de la orden vinculada a la factura recibida desde Liveranto, con los valores Abierta, Cerrada o Cierre Parcial, esta solo se completa en comprobantes de origen Medios, mientras que en los de Gastos, Producción y Manual aparece vacía.
También se incluyó la columna "Neto Orden de Compra", se muestra el importe neto de las órdenes de publicidad asociadas al comprobante, ahora además, se incluyen los importes de órdenes de tipo Canje y, en caso de que el comprobante esté vinculado a órdenes facturables y de canje, se visualiza la suma de ambas.
Por último, se agregó la columna "Motivo Diferencia", esta refleja el motivo informado en Liveranto cuando el proveedor cargó el comprobante, si en ese momento había órdenes abiertas, el sistema asigna automáticamente “Hay órdenes sin cerrar” y el motivo permanece aunque después las órdenes se cierren. Estas columnas se habilitan cuando el check "Ver Diferencias" este tildado. ![]() El sistema validará si las órdenes vinculadas están Abiertas o en Cierre Parcial, en ese caso mostrará un mensaje de confirmación, permitiendo aprobar todos los comprobantes o solo los asociados a órdenes cerradas. Si todas las órdenes están cerradas, el mensaje no se mostrará y el proceso seguirá normalmente.
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