Marcar Devolución de Overcomisiones como Facturados

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Marcar Devolución de Overcomisiones como Facturados

Introducción

Esta opción permite cancelar el pendiente de devolución al cliente de una Overcomisión, para que este proceso se pueda utilizar, se debe haber generado un contrato de overcomisión donde se haya configurado dicha devolución al cliente original.

 

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Con el contrato efectuado se debe generar el pendiente de overcomisiones y se debe facturar la overcomisión al proveedor del mes correspondiente a la devolución que se desea efectuar al cliente.

Forma de uso

Se detalla la explicación una vez que disponemos del pendiente de devolver al cliente original ya sea en la emisión de un crédito o espera la recepción de una factura por parte del cliente.

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