Facturación de bienes de uso

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Facturación de bienes de uso

 

ACCESO

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Cuentas por Cobrar - Facturación Clientes - Facturación Bienes de Uso.

 

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Facturación Bienes de Uso.

2.Seleccionar el punto de venta, en la barra de Opciones de Facturación/Opciones, en el campo Sucursal Actual.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el cliente a facturar en el campo Cliente a Facturar.

b.Seleccionar el cliente titular en el campo Cliente Titular.

4.En la solapa Datos Adicionales,

a.Seleccionar la condición de pago del comprobante en el campo Plazo de Pago,

i.Ingresar la cantidad de días de plazo de pago a partir de la fecha de emisión del comprobante en el campo Días de Plazo (opcional).

b.         la cotización de la moneda extranjera, en el campo Cotización (habilitado al seleccionar en el campo Moneda, una moneda extranjera).

5.Presionar el botón Confirmar (se habilita la solapa Detalle…)

6.En la solapa Detalle

a.Seleccionar el JobNumber de agencia o el del cliente de corresponder, en la columna JobNumber.

b.Seleccionar los números de órdenes de trabajo en la columna Nº de O.T (habilitado al seleccionar un JobNumber de cliente)

c.Seleccionar los bienes de uso a facturar en la columna Bien de Uso.

d.Ingresar el texto a imprimir en cada ítem de la factura en la columna Detalle.

e.Seleccionar la cuenta contable en donde registrar el débito fiscal IVA en la columna Nº Cta. IVA.

f.Ingresar el importe neto a facturar por cada bien de uso en la columna Neto.

g.Ingresar el importe del IVA a facturar en la columna IVA.

7.Presionar el botón Grabar (se habilita la pantalla Visualización de Factura…)

a.Seleccionar el tipo de detalle en la barra de Opciones de Facturación/Formato de Facturación:

i.DETALLADO se visualiza en el cuerpo del comprobante el detalle ingresado.

ii.RESUMIDO A UN TEXTO: se visualiza en el cuerpo del comprobante el detalle ingresado permitiendo modificar el mismo.

8.Presionar el botón Confirma (se genera el comprobante).

 

 

 

 

 

 

 







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