<< Haga click para ver la Tabla de Contenidos >> Navegación: Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Listado de Estimados, Pautas y Diferencias Marcados como no Facturables de Clientes / Marcados como no Facturables de Proveedores |
Introducción
Esta opción tiene dos roles que permiten obtener un reporte de aquellos registros de Planes de medios, Presupuestos de Producción y Diferencias de medios que, por un lado, hayan sido marcados como no facturables (marcados como facturados) desde la opción "Marcar Presupuestos como Facturados al Cliente (en el caso de planes y presupuestos) o desde el listado de diferencias pendientes de facturación (en el caso de Diferencias que no se van a recibir).
Por otro lado,la pantalla permite obtener la misma información sobre los trabajos que fueron marcados como no facturados desde la opción "Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor".
El reporte muestra los datos de los registros de pautas (en el caso de corresponder a diferencias se marca el check de la columna Difer.) o presupuestos.
Forma de uso
Principal A través del listado se deben buscar las diferencias o cancelaciones de deuda que se han efectuado, para lo cual se debe definir qué tipo de listado queremos ver en el campo Tipo, donde se brinda la posibilidad de que sea a la fecha, seleccionando Normal o Corte a Fecha e identificando el Estado a dicha fecha. Por otro lado, el criterio permite definir si se quiere evaluar la parte de Clientes, Proveedor o por Comprobante, en el caso de que se conozca si tiene relación con una factura específica u orden (si se sabe el número de orden). Respecto al origen de la diferencia permite filtrar los diferentes tipos existentes, como ser: tarifa, medida, cantidad, descuentos, re programaciones, ajustes, deficiencia o todas. Fechas Permite acotar la búsqueda el rango de fechas desde/hasta donde se registraron las facturas relacionadas. Proveedores/Clientes Muestra un listado con todos los Proveedores / Clientes (según lo seleccionado anteriormente), donde se podrá elegir uno en particular o todos, y, luego, la forma de Presentación que permite indicar el rango de proveedores/clientes que se desean incluir en la búsqueda, que puede ser: •Separado: va a mostrar la información de cada proveedor/cliente y para ver el próximo se debe pulsar el botón que se habilita sobre la barra superior. •Juntos: muestra toda la información del rango seleccionado uno a continuación del otro cliente/proveedor. Medios Permite ver cuáles son ordenes directas, que hayan sido marcadas como facturadas o excluir diferencias originales. Solo diferencias grabadas sin factura se marca si no llegó una factura por el pendiente y se podrán ver las diferencias grabadas sin facturas. Solo importes negativos (NC) permite filtrar solo aquellas facturas de proveedores que posean importes negativos.
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Una vez completos los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar y se visualiza el listado con la información solicitada. En este momento, el usuario puede seleccionar las diferencias en la primera columna y desmarcarla seleccionando el botón de la parte superior.
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