<< Haga click para ver la Tabla de Contenidos >> Navegación: Cuentas por Pagar > Mostrar Facturas No Domiciliadas Cuando se Paga IGV |
Nota: Esta modificación aplica para Perú, está disponible en el Release 4.6 en adelante y requiere activar la Configuración Especial:
Comp. del Exterior en Subdiario IVA Compras.
La modificación permite:
•Mostrar los comprobantes No Domiciliados en el Subdiario de Compras en el reporte Formato: SUNAT – SUJETOS NO DOMICILIADOS, cuando se cancele el impuesto IGV .
Las opciones que intervienen son:
Se agregó una nueva configuración en la sección de "Facturación" denominada: “Comp. del Exterior en Subdiario IVA Compras.” : al estar activa (True) permite habilitar la opción “Informar en Subdiario de I.V.A. Compras” en la pantalla "Consulta de Facturas de Proveedores", el cual permite controlar si el comprobante del proveedor del exterior se debe informar en el Subdiario IVA Compras. ![]() |
En la solapa “Datos Adicionales”, debajo de la opción “Serv. Prestado S/Sunat”se agregaron dos nuevos campos denominados: 1.“Informar en Subdiario de I.V.A. Compras”: tiene dos opciones Si/No. Si está marcado en "Si" muestra el comprobante en el Subdiario IVA Compras. Este campo requiere la habilitación de la configuración especial “Comp. del Exterior en Subdiario IVA Compras”. 2.Periodo a Informar en Sub. IVA Compras: solo si “Informar en Subdiario de I.V.A. Compras”, se encuentra en "Si" y configuración especial “Comp. del Exterior en Subdiario IVA Compras" en True. ![]()
El usuario debe tildar en “Si” en la opción “Informar en Subdiario de I.V.A. Compras” una vez se haya realizado el pago de impuestos IGV que se aplicó al comprobante, esta función es manual. Habiendo tildado "Si" y generado el txt Subdiario de I.V.A. Compras, SOLO puede cambiar a la opción “No” el usuario con nivel de acceso 1A en la pantalla “Consulta de Factura de Proveedores”. El sistema emite un mensaje de error cuando se intenta cambiar:
![]() Este nuevo campo aplicar solo para proveedores Exterior.
|
El cambio sobre informar o no en Subdiario de IVA Compras y el periodo al que aplica, queda registrado para el Tipo de "Entidad/Operación = Factura Proveedor". ![]() |
¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home