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Nota: Esta modificación aplica para México, está disponible en Release 4.4 en adelante y no requiere activar una nueva configuración especial.
La modificación permite:
Cuando un proveedor tiene configurado desde la pantalla medios IVA Nacional e IVA Fronterizo, el sistema al momento de realizar el pago debe registrar el IVA en sus cuentas contables correspondiente según la alícuota.
Las opciones que intervienen son:
La Factura con IVA Fronterizo 8% se registra en la cuenta “IVA Pendiente de Acreditar” código de observación M1.
5000* 8% = 400
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La Factura con IVA Fronterizo 16% se registra en la cuenta “IVA Pendiente de Acreditar” código de observación M1.
473,17 * 16% = 75,71 usd
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Al realizar la libranza de una factura, se debe realizar un cambio en el asiento contable con respecto al IVA.
El sistema identifica la factura con IVA Fronterizo 8% registrada en la cuenta “IVA Pendiente de Acreditar” la cual realiza el traspaso al momento de la libranza a una cuenta contable código observación 11.
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El sistema identifica la factura con IVA Fronterizo 16% registrada en la cuenta “IVA Pendiente de Acreditar” la cual realiza el traspaso al momento de la libranza a una cuenta contable código observación 12.
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En la posición de IVA el sistema tomará los valores para poder calcularlos, y los separa según la suma imputación.
IVA Acreditable Tasa 16%: Cuenta Contable con código observación 12. IVA Acreditable Tasa 8%: Cuenta Contable con código observación 11.
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