Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor

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Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor

Introducción

Se debe utilizar la funcionalidad cuando se quiere cancelar un pendiente de recibir factura del proveedor. La operación no genera un movimiento contable, con la acción se reconoce que el pendiente de recibir no va a llegar, lo cual produce un resultado. Generalmente, esta opción es utilizada para depurar información correspondiente a períodos viejos.

Forma de uso

hmtoggle_plus1Selección del encabezado
hmtoggle_plus1Cancelación de la deuda según el tipo

Guías de usuario

Eliminar el pendiente de facturar de proveedor de un presupuesto

Eliminar el pendiente de facturar de proveedor por diferencias en un presupuesto

Eliminar el pendiente de facturar de una orden de publicidad

Eliminar el pendiente de facturar de un proveedor por diferencias de medios







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