Generar Lista de Pagos a Proveedores Provisoria

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Generar Lista de Pagos a Proveedores Provisoria

 

ACCESO

Menú Principal AdvertMind:

Cuentas por Pagar - Pagos - Generación de Lista de Pagos a Proveedores.

 

ACCIONES PREVIAS

1.Determinar si las retenciones impositivas se van a calcular al generar la lista de pagos o al librar las órdenes de pago.

Menú Principal AdvertMind:

Sistemas - Configuraciones de Sistema - Configuraciones Especiales - Caja y Bancos.

Campo No Calcula Retenciones en Pago por Lista.

Opción True: Calcula las retenciones al librar las órdenes de pago

Opción False: Calcula las retenciones al generar la lista de pagos

 

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Generación de Lista de Pagos a Proveedores.

2.En la barra de Filtros,

a.En el grupo de filtros Fechas, seleccionar el rango de fechas de los comprobantes a listar en los campos Desde y Hasta.

b.En el grupo de filtros Principal,

i.Seleccionar la opción Nueva en el campo Lista.

ii.Seleccionar la fecha en que se efectuará el pago en el campo Fecha de Pago.

iii.Seleccionar la opción Proveedor en el campo Criterio.

iv.Seleccionar el criterio para ordenar los proveedores en la lista en el campo Orden.

c.En el grupo de filtros Proveedores,

i.Seleccionar el rango de proveedores en los campos Desde y Hasta.

d.En el grupo de filtros Clientes, seleccionar las características de los comprobantes de facturación a los clientes para filtrar los comprobantes de los proveedores relacionados (opcional).

e.En el grupo de filtros Moneda,

i.Seleccionar la moneda de los comprobantes a listar en el campo Moneda.

3.Presionar el botón Iniciar (Se listan los comprobantes de proveedores pendientes de pago en la solapa Movimientos).

4.En la solapa Movimientos,

a.Seleccionar los comprobantes a pagar marcando el check de la columna Selecc.

5.Presionar el botón Calcular (Se muestra en la solapa Resumen a Pagar los comprobantes seleccionados y los totales a pagar. Se incluye el cálculo de retenciones impositivas cuando se calculen en esta pantalla).

6.En la solapa Resumen a Pagar

a.Seleccionar si el cheque es confeccionado por el banco marcando el check Cheque en Bco (opcional).

7.Presionar el botón Grabar (Se genera la lista de pagos a proveedores provisoria).

 

RESTRICCIONES

Sólo se pueden pagar las listas de pagos definitivas (aprobadas).







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