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ACCESO
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•Tesorería - Cheques, Documentos y Obligaciones - Emisión e Impresión de Cheques.
ACCIONES PREVIAS
1.Haber generado el formato de cheques automáticos según el diseño del banco.
Ver las guías de usuarios Generar un formato de cheque normal automático o Generar un formato de cheque diferido automático, según corresponda.
2.Haber generado órdenes de pago usando como medio de pago cheques normales y/o cheques diferidos.
•Cuentas por Pagar - Pagos - Ordenes de Pago.
•Tesorería - Pagos - Ordenes de Pago.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Emisión e Impresión de Cheques.
2.Seleccionar el período fiscal en que se emiten los cheques en el campo Ejercicio.
3.Seleccionar el tipo de cheques a imprimir en el campo Cheque.
4.Seleccionar el banco emisor de los cheques en el campo Banco
5.Ingresar la fecha de emisión de los cheques en el campo Fecha Emisión.
6.Ingresar el primer número de cheque a imprimir en el campo Cheque Desde.
7.Ingresar el último número de cheque a imprimir en el campo Cheque Hasta.
8.Seleccionar la opción No en el campo Cupón en Otra Moneda.
9.Seleccionar si se imprime todo el rango de cheques seleccionado o no en el campo Imprimir Todos.
10.Seleccionar si se desea imprimir dos rayas en el margen superior izquierdo del cheque para que éste no se pueda depositar, en el campo Cheques Cruzados.
11.Presionar el Botón Emitir (Se habilita el campo Beneficiario de la solapa Datos Orden de Pago).
12.En la solapa Datos Orden de Pago,
a.Modificar el nombre del beneficiario a imprimir en el cheque en el campo Beneficiario (Se habilita el botón Modificar Maestro).
b.Presionar el botón Modificar Maestro (Opcional, para grabar el nuevo beneficiario en el Maestro de Proveedores).
13.Presionar el Botón Confirmar (Se imprimen los cheques seleccionados y se muestra un mensaje informando la finalización de las impresiones).
14.Presionar el botón Aceptar del mensaje.
Enlaces de interés: