Contabilizar las diferencias de cambio generadas por los saldos a pagar

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Contabilizar las diferencias de cambio generadas por los saldos a pagar

ACCESO

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Contabilidad - Cierres Mensuales y de Ejercicio -Diferencia de Cambio

 

ACCIONES PREVIAS

1.Haber pre cerrado para impedir el ingreso de nuevas transacciones de Proveedores y Caja y Bancos.

Contabilidad - Cierres Mensuales y de Ejercicio -Pre Cierre y Cierre de Mes

2.Haber ingresado las cotizaciones de la moneda extranjera al último día del mes sobre el cual se va a registrar la diferencia de cotización.

Contabilidad - Maestros de Contabilidad -Cotización

Contabilidad - Maestros - Maestros de Contabilidad

 

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Diferencia de Cambio

2.En la barra de Filtros,

a.Seleccionar el ejercicio en el campo Ejercicio.

b.Seleccionar el mes en que se va a contabilizar la diferencia de cambio en el campo Fecha.

c.Seleccionar la opción Cuentas a Pagar en el campo Tipo.

3.Presionar el botón Iniciar (se muestra el asiento por diferencia de cambio propuesto y el detalle de transacciones que lo origina).

4.Presionar el botón Contabilizar (se contabiliza el asiento de diferencia de cambio con fecha del último día del mes seleccionado).







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