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ACCESO
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•Cuentas por Pagar - Facturación Proveedores -Control y Registración de Facturas Recibidas.
ACCIONES PREVIAS
1.Indicar que se va a usar ajuste por redondeo automático e ingresar una cuenta contable para la registración automática del ajuste por redondeo.
a.Ver Guía de Usuario Configurar Redondeo Automático para el Ingreso de Comprobantes de Proveedores.
2.Controlar el comprobante emitido por el proveedor según la guía que le corresponda al tipo de comprobante.
3.Abrir la solapa Resumen.
PROCESO
1.Dentro de la solapa Resumen, presionar el botón Grabar Factura -al existir una diferencia menor o igual al importe máximo determinado como ajuste automático, se abre un mensaje informando que existe una diferencia entre el total del comprobante y la sumatoria del detalle controlado, y se solicita corregir el total del comprobante o aceptar la diferencia como ajuste de redondeo).
2.Presionar el botón Aceptar -se habilita el botón Ajuste Redondeo).
3.Presionar el botón Ajuste Redondeo (se inserta una nueva línea, imputando la diferencia de centavos a la cuenta automática de ajuste por redondeo).
4.Presionar el botón Grabar Factura (se graba el comprobante).
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