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ACCESO
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•Contabilidad - Operativa, Legal y Fiscal -Posición, Registración y Pago del I.V.A.
ACCIONES PREVIAS
1.Cerrar el ingreso de transacciones en el módulo de Clientes y Proveedores del mes.
•Contabilidad - Cierres Mensuales y del Ejercicio -Pre Cierre y Cierre del Mes
2.Haber registrado saldo a favor de períodos anteriores.
•Contabilidad - Operativa, Legal y Fiscal -Posición, Registración y Pago del I.V.A.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Posición, Registración y Pago de I.V.A..
2.En la barra de Filtros,
a.Seleccionar el ejercicio en el campo Ejercicio.
b.Seleccionar el mes y año de la posición de I.V.A. a calcular en el campo Mes.
c.Ingresar la fecha del asiento contable a generar en el campo Fecha.
i.La fecha del asiento contable indica la fecha tope a tomar de las retenciones sufridas.
d.Presionar el botón Iniciar (se muestra el cálculo de la posición de IVA).
3.Para aplicar el saldo a favor a otro impuesto, marcar el check Incluir Ajuste Manual.
4.Presionar el botón Contabilizar (se abre la ventana Imputación Saldo a Favor Período Anterior).
5.En la ventana Imputación Saldo a Favor Período Anterior, ingresar las cuentas contables e importes a aplicar a otros impuestos.
a.Seleccionar el número de la cuenta contable a imputar el saldo a favor en forma parcial o total en la columna Cuenta.
b.Ingresar el importe a aplicar a otros impuestos en la columna Importe.
c.Presionar el botón Aceptar (se contabilizar el asiento contable por la posición de IVA del mes y la aplicación del saldo a favor a las cuentas contables seleccionadas).
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