Generar un formato de cheques normales automáticos

<< Haga click para ver la Tabla de Contenidos >>

Navegación:  Formatos de Impresiones > Formato de Cheques >

Generar un formato de cheques normales automáticos

 

ACCESO

Menú Principal AdvertMind:

Sistemas-Formato de Impresiones-Formato de Cheques

 

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Formato de Cheques.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar la opción Cheque Normal en el campo Opción.

b.Seleccionar el banco de la chequera en el campo Banco.

c.Ingresar las coordenadas horizontales en la columna X y las coordenadas verticales en la columna Y para indicar el lugar exacto adónde se deben imprimir los datos seleccionados (Ver Anexo).

d.Ingresar la longitud máxima de los campos en el campo Long. Máx. (Cuando esté habilitado).

4.En la solapa Datos de la Página,

a.Seleccionar la cantidad de cm de alto del cheque automático en el campo Alto Página.

b.Seleccionar la cantidad de cm de ancho del cheque automático en el campo Ancho Página.

c.Seleccionar la fuente a imprimir en el campo Tipo.

d.Ingresar el tamaño de la fuente en el campo Tamaño.

e.Seleccionar el uso de letra en negrita marcando el check del campo Negrita (opcional).

5.Presionar el botón Grabar (Se graba el formato).

 

RESTRICCIONES

Sólo se administra un formato por banco.

ANEXO

Lista de campos administrados por el formato

Campo

Campo Origen del Dato

Pantalla Origen del Dato

Observaciones



Importe en Números

Importe

Emisión e Impresión de Cheques/Datos Orden de Pago

Marcar el check Signo Esp. Atrás para agregar el signo de la moneda.



Importe en Letras

Importe

Emisión e Impresión de Cheques/Datos Orden de Pago

Se imprime en letras el importe del campo mencionado.

Marcar el check Signo Esp. Atrás para agregar el signo de la moneda.



Continuación

Importe

Emisión e Impresión de Cheques/Datos Orden de Pago

Es la ubicación del importe en letras que no haya entrado en el espacio designado.



Orden del Cheque

Beneficiario

Emisión e Impresión de Cheques/Datos Orden de Pago





Continuación

Beneficiario

Emisión e Impresión de Cheques/Datos Orden de Pago

Es la ubicación del nombre del beneficiario que no haya entrado en el espacio designado.



Notas O.P.

Nota 1, Nota 2, Nota 3

Ordenes de Pago/Notas al Pie





Separación

----

-----

Es el alto total del cheque. Distancia entre los dos troqueles.



Fecha

Fecha Emisión

Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales

Fecha completa



Día

Fecha Emisión

Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales

Sólo el día



Mes

Fecha Emisión

Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales

Sólo el mes



Año

Fecha Emisión

Emisión e Impresión de Cheques/Datos Principales

Sólo el año (4 dígitos). Para imprimir sólo los últimos dos, marcar el check Dos Dígitos.



Leyenda

Texto libre ingresado por la Agencia en este campo.

---------

Para imprimir la leyenda, marcar el check Imprime Leyenda.



Texto Compl.

Texto libre ingresado por la Agencia en este campo.

---------

Se imprime a continuación de la leyenda cuando esté marcado el check Imprime Leyenda.



Firma

Nombre de la Agencia

Datos ROT





Lugar

Localidad

Configuraciones Especiales/Datos de la Empresa







 







¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: https://helpdesk.advertmind.com/es/support/home