Eliminar pendiente de facturar al cliente de diferencias de medios

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Eliminar pendiente de facturar al cliente de diferencias de medios

 

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PROCESO

1.Acceder a la pantalla Listado de Pautas Pendientes.

2.Seleccionar la opción Diferencias Pendientes de Facturar en el campo Tipo de Listado de la barra de Filtros/ Principal.

3.Seleccionar las características del comprobante a emitir a través de la barra de filtros.

4.Presionar el botón Iniciar.

5.Seleccionar las diferencias que no se van a facturar al cliente, marcando el check de la columna Dif. (Para encontrar la columna se debe desplazar hacia la derecha y al seleccionar el check se habilita el botón Grabar Diferencias).

6.Presionar el botón Grabar Diferencias (se elimina el pendiente por la diferencia a facturar).







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