Generar una Orden de Pago de Devolución a Clientes

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Generar una Orden de Pago de Devolución a Clientes

 

ACCESO

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PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Órdenes de Pago.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el ejercicio contable de imputación de la orden de pago en el campo Ejercicio.

b.Seleccionar la opción Devolución a Clientes en el campo Tipo.

c.Seleccionar el campo Seleccionar N° para ingresar un número de orden de pago en forma manual (opcional).

d.Ingresar la fecha de generación de la Orden de Pago en el campo Fecha.

4.En la solapa Otros Datos,

a.Seleccionar el cliente en el campo Beneficiario.

b.Ingresar una breve descripción en el campo Descripción (opcional).

c.Seleccionar la moneda de emisión de los comprobantes en el campo Moneda Deuda.

d.Ingresar la cotización de la moneda en el campo Cotización (Se habilita si la moneda seleccionada en el campo Moneda Deuda es extranjera).

5.En la solapa Observaciones, ingresar las observaciones a la Orden de Pago en el campo Observaciones (opcional).

6.En la solapa Notas al Pie, ingresar las notas a imprimir en la Orden de Pago en los campos Nota 1, Nota 2 y Nota 3 (opcional).

7.Presionar el botón Confirmar Datos (Se habilita la solapa Comprobantes con los anticipos pagados por el cliente y las notas de crédito facturadas al cliente).

8.En la solapa Comprobantes,

a.Seleccionar los comprobantes a cancelar, marcando el check ubicado a la izquierda de cada uno de ellos.

b. Ingresar el importe a pagar de cada comprobante en la columna A Pagar.

9.Presionar el botón Grabar (Se genera la Orden de Pago con el estado Pendiente de Pago).

10.Presionar el botón Grabar (Se genera la Orden de Pago con el estado Pendiente de Pago).

 

NOTAS

Para generar la libranza de la orden presionar el botón Pagar (Se habilita la ventana Pagar Con…). Ver la guía de usuarios Librar Pagos.

 

RESTRICCIONES

El sistema no permite pagar comprobantes emitidos en una moneda extranjera con medios de pago de moneda extranjera diferente.

El sistema no permite pagar en una sola Orden de Pago comprobantes emitidos en diferentes monedas.

Se pueden incluir múltiples comprobantes en una Orden de Pago.

Sólo puede seleccionar un número manual de orden de pago un usuario con nivel 1 en la pantalla Ordenes de Pago.







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