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PROCESO
1.Acceder a la pantalla Listado de Facturas a Recibir de Producción.
2.Presionar el botón Iniciar (Se listan las facturas pendientes de recibir de producción).
3.Ingresar la diferencia que el proveedor no va a facturar, marcando el check de la columna ubicada a la derecha de la columna % Dif.
4.Presionar el botón Aceptar Diferencias (se cancela el pendiente de facturación de la diferencia por parte del proveedor).
5.Presionar el botón Cancelar.
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