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Introducción
Esta opción permite obtener un reporte de los comprobantes de Notas de Crédito y Notas de Débito emitidas a los clientes en un período, detallando los datos de los comprobantes, las órdenes de trabajo a las que fueron aplicados y el importe total.
Forma de uso
Por otro lado, permite seleccionar el Origen Facturación ya sea: Medios, Producción o General y si se desea obtener un subtotal por cliente. |
![]() Al presionar Iniciar se obtiene el detalle del total de las Notas de Crédito y Débito por Cliente, según los filtros seleccionados. Los datos que se visualizan son: Cliente de Facturación, Cliente Titular, Tipo Comprobante, N° Comprobante, Fecha, Campaña, Producto, OT, Importe.
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