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Introducción
Es un listado en el cual se visualizan todos los comprobantes de Facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito registrados en un período de tiempo determinado, con una estructura que respeta lo solicitado por la entidad fiscal de cada país.
Forma de uso
![]() Fechas Desde/Hasta: permite seleccionar un rango de fechas. Al hacerlo la aplicación selecciona los comprobantes en función al rango ingresado. El Tipo permite definir sobre qué tipo de fecha se va a efectuar el filtro. Puede ser por Fecha contable, Fecha del comprobante o Fecha de ingreso al sistema. Cuentas Muestra una lista con el contenido de todas las cuentas integradoras de proveedores con código de observación 30. Opciones A través de este apartado podremos filtrar, agregar o quitarle información al reporte. La opción de FF y Rend. Gtos. permite filtrar entre: •Sin fondo fijo y Rendiciones de Gastos: sugerimos utilizar esta funcionalidad para no exponer los proveedores exentos de fondo fijo, rendición de gastos y costos. •Sólo Fondo Fijo y Rendiciones de Gastos: donde solo se muestran los movimientos de fondo fijo y rendición de gastos. •Todas. El Tipo Fact. Prov permite seleccionar el tipo de factura de Proveedor entre Directa, Indirecta o ambas. Sin Exentos Negativos: no se muestran en el reporte. Permite excluir los siguientes tipos de comprobantes Excluir Débitos Bancarios, Excluir comprobantes exentos, Excluir Proveedores Eventuales, que por lo general pueden corresponder a comprobantes sin movimiento de IVA gravado. Incluye Dif. de Cambio se expone en el reporte las diferencias de cambio. Divisiones Expone todas las divisiones de la Agencia y permite seleccionar una o todas las divisiones. Impresión Papel Continuo: si se marca la opción de papel continuo, el listado es adaptado por la aplicación para la impresión en impresoras de tipo matricial.
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Una vez que se seleccionan los filtros, se presiona el botón Iniciar para que nos muestre la información: ![]()
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