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Introducción
Esta opción permite obtener un reporte de las facturas de proveedores eventuales, registradas mediante las rendiciones de Fondo Fijo, Gastos y Costos.
Indica los datos de la rendición en la que fue ingresada, los datos de identificación y de importes del comprobante. Permite filtrar por: Rango de Fechas y Tipo de Rendición Estado: Contabilizado / Registro Provisorio Proveedor.
Requisitos
Para poder utilizar la funcionalidad se debe haber habilitado en configuraciones especiales el uso de los proveedores eventuales.
Forma de uso
![]() Principal En la selección de fechas en Desde/Hasta corresponde al ingreso del comprobante. En el tipo de Tipo Rendición permite seleccionar entre el tipo de rendición que se desea filtrar: Gastos, Fondo Fijo, Costos o Todas. En el Estado permite filtrar por el estado de las Rendiciones que pueden ser Contabilizadas, Provisorios o Todos. Proveedores En Desde/Hasta permite seleccionar los Proveedores que se desean incluir en la búsqueda o permite seleccionar Todos . Visualización La opción de Ordenar por Proveedor permite organizar el listado por Proveedor, caso contrario se ordenará por Fecha. Ver Orden de Pago: se habilita cuando el Filtro Estado es por Todas o Contabilizado. Agrega la columna "O. Pago" en el reporte, para que el mismo traiga el número de la Orden de Pago asociada a la rendición. |
![]() En esta sección muestra toda la información, luego de presionar el botón Iniciar. |
![]() Exportar: permite descargar el reporte a Excel, HTML, PDF y texto. Imprimir: permite descargar el reporte con diferentes opciones que se deben seleccionar. Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. |
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