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Introducción
A través del reporte vamos a cruzar la información entre Clientes y Proveedores, para facturas que se hayan ingresado en forma automática y estén asociadas a un Presupuesto de Producción o Pautas.
El listado va a exponer, por cada factura de proveedor, qué facturas de cliente tiene relacionadas. De existir diferencias entre los comprobantes, las mismas se verán en la columna de Diferencia. Si el Cliente tiene pendientes de facturar, se van a exponer en la columna correspondiente a "N° de Factura del Cliente" la leyenda "SIN FACTURAR" y a continuación el importe pendiente.
También, en el reporte, muestra las facturas de proveedores imputadas a cada cliente, se listan las facturas de los proveedores, indicando si existe su correspondiente Orden de Pago, y se visualiza el cliente asociado a dicho proveedor.
Forma de uso
![]() Desde/Hasta: en estos combos se deberá ingresar la fecha desde y hasta la cual se desea pedir el listado. Cuentas Cuentas: el combo permite seleccionar el tipo de cuenta que se desea filtrar. Proveedores Desde/Hasta: este filtro permite indicar el rango de Proveedores que se desean incluir en la búsqueda (puede ser uno solo, seleccionado el mismo en ambos campos, o un rango de estos, el valor por default es el primer y último cliente activos del tipo seleccionado). Presentación: este filtro permite indicar el rango de Clientes que se desean incluir en la búsqueda (puede ser uno solo seleccionado el mismo en ambos campos o un rango de estos, el valor por default es el primer y último clientes activos del tipo seleccionado). Clientes Tipo: este combo permite seleccionar el tipo de cliente que se desea filtrar. Puede ser Facturación o Titular. Cliente: según lo seleccionado en el filtro anterior, el combo búsqueda traerá un listado con todos los clientes.
![]() Facturación Estado Fact. Cli.: permite seleccionar el estado de las facturas de los Clientes. Pueden ser Todas, Sin Facturar o Facturadas. Relación: se podrá seleccionar el tipo de relación de la factura. Todas, Sin Relación, Relacionadas. Tipo Fact. Prov.: el combo permite seleccionar el tipo de factura del Proveedor. Podrán ser Indirectas, Directas, Todas. Cobro: se podrá seleccionar el tipo de cobro, Todas, Pagadas o Impagas. Origen Factura: permite seleccionar el origen de la factura. Generar, Producción o Medios. Pago: se podrá seleccionar entre Todas, Impagas, Pagas. Mora: el combo trae una lista de los tipos de mora posibles cargados en el sistema. Comis. Prov.: el combo permite seleccionar entre Ninguna, Todas, Con comisiones facturadas, Sin comisiones Facturadas. Antigüedad: el combo permite seleccionar entre el Vencimiento y la Fecha Contable de las facturas. Adicionalmente, permite incluir información adicional como Incluir Servicio de Agencia, Incluye IVA si se quiere ver Solo Facturas Automáticas o que exista Relación en Diferencias. Por otro lado, permite Excluir Fac. de Proveedores Anuladas y Ver Factura de Cliente Resumida, para que el listado no sea tan extenso. Tipo de Comprobante La opción Todos ya viene predeterminada, pero si se destilda aparecerán los otros tipos de comprobantes: Factura, N/C, N/D. Moneda Permite seleccionar una moneda, de las controladas, para filtrar solo los comprobantes realizados en dicha moneda. |
![]() Una vez que se completan los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar y al hacerlo se expone un listado con la información.
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