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ACCESO
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Contabilidad - Cierres Mensuales y de Ejercicio -Diferencia de Cambio
ACCIONES PREVIAS
1.Haber pre cerrado para impedir el ingreso de nuevas transacciones de Proveedores y Caja y Bancos.
•Contabilidad - Cierres Mensuales y de Ejercicio -Pre Cierre y Cierre de Mes
2.Haber ingresado las cotizaciones de la moneda extranjera al último día del mes sobre el cual se va a registrar la diferencia de cotización.
•Contabilidad - Maestros de Contabilidad -Cotización
•Contabilidad - Maestros - Maestros de Contabilidad
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Diferencia de Cambio
2.En la barra de Filtros,
a.Seleccionar el ejercicio en el campo Ejercicio.
b.Seleccionar el mes en que se va a contabilizar la diferencia de cambio en el campo Fecha.
c.Seleccionar la opción Cuentas a Pagar en el campo Tipo.
3.Presionar el botón Iniciar (se muestra el asiento por diferencia de cambio propuesto y el detalle de transacciones que lo origina).
4.Presionar el botón Contabilizar (se contabiliza el asiento de diferencia de cambio con fecha del último día del mes seleccionado).
Enlaces de interés: